内部审计在学校财务管理中的职能和作用有很重要的定位,应从加强账务审计、专项审计等方面入手,强化学校内部审计工作,从而保证学校财务收支的真实性、合法性和完整性,保证学校财产的安全、合理和有效使用,并促使相关人员遵守财经法规和财务制度,预防经济犯罪发生。为了规范财务工作流程,不断完善财务制度,2020年11月17日我校聘请瑞祥会计事务所的专业审计人员,对我校的财务工作进行审计。
王丽娟主任和审计人员交流
在审计过程中,后勤保障中心主任王丽娟带领相关同志积极配合,主动交流学习,推动学校财务管理水平的有效提高,才能使学校各项工作更好地为教育教学服务。学校财务部门以本次审计整改为契机,切实加强财务管理、完善内控制度、强化资产监管,通过审计整改来进一步严肃纪律、规范管理、促进发展。
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